中共上海市黄浦区委党史研究室、上海市黄浦区地方志办公室2022年度部门决算公开

来源:长江经济网 发布时间:2023-08-17 浏览量:20

中共上海市黄浦区委党史研究室

(上海市黄浦区地方志办公室)

2022年度部门决算

目 录

第一部分 中共上海市黄浦区委党史研究室(上海市黄浦区地方志办公室)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市黄浦区委党史研究室(上海市黄浦区地方志办公室)2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共上海市黄浦区委党史研究室(上海市黄浦区地方志办公室)2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分 中共上海市黄浦区委党史研究室

(上海市黄浦区地方志办公室)概况

一、主要职能

中共上海市黄浦区委党史研究室与上海市黄浦区地方志办公室合署办公。中共上海市黄浦区委党史研究室是在中共黄浦区委领导下的中国共产党党史研究部门,是中共黄浦区委主管党史业务的工作部门。上海市黄浦区地方志办公室根据《地方志工作条例》《上海市实施地方志工作条例办法》的有关规定,负责本区地方志工作。

中共黄浦区委党史研究室主要职责:

(1)贯彻执行党中央和市委有关党史工作的方针、政策;

(2)结合本区实际,研究制定本区党史工作规划和计划;

(3)负责征集、研究和编纂党史资料,整理、出版地方组织史及党史大记事等;

(4)组织开展党史专题研究,编写党史专题资料;

(5)组织开展党史学习教育和党史普及宣传;

(6)协同做好党史遗址保护,推动党史资源开发利用;

(7)承办区委交办的其他工作。

黄浦区地方志办公室的主要职责:

(1)贯彻执行国家和本市有关地方志工作的方针、政策;

(2)结合本区实际,研究制定本区地方志工作规划和编纂方案;

(3)组织编纂地方志书、地方综合年鉴;

(4)搜集、保存地方志文献和资料,组织、推动方志理论研究;

(5)组织开发利用地方志资源,加强地方志信息化建设;

(6)承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,中共上海市黄浦区委党史研究室、上海市黄浦区地方志办公室设3个内设机构,包括:综合科、党史科、志鉴科。


第二部分 中共上海市黄浦区委党史研究室(上海市黄浦区地方志办公室)2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

668.87

一、一般公共服务支出

520.64

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.51

八、社会保障和就业支出

37.27

九、卫生健康支出

17.37

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

90.51

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

669.38

本年支出合计

665.79

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

26.55

年末结转和结余

30.14

总计

695.93

总计

695.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

669.38

668.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.51

201

一般公共服务支出

524.23

523.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.51

20136

其他共产党事务支出

524.23

523.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.51

2013601

行政运行

402.35

402.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

121.88

121.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.51

208

社会保障和就业支出

37.27

37.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

37.27

37.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.22

23.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.61

11.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

90.51

90.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

90.51

90.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

42.01

42.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

48.50

48.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

665.79

544.42

121.37

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

520.64

399.27

121.37

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

520.64

399.27

121.37

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

399.27

399.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

121.37

0.00

121.37

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

37.27

37.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

37.27

37.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.22

23.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.61

11.61

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

90.51

90.51

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

90.51

90.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

42.01

42.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

48.50

48.50

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

668.87

一、一般公共服务支出

520.64

520.64

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

37.27

37.27

0.00

0.00

九、卫生健康支出

17.37

17.37

0.00

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

90.51

90.51

0.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十四、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

668.87

本年支出合计

665.79

665.79

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

3.08

3.08

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

总计

668.87

总计

668.87

668.87

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

520.64

399.27

121.37

20136

其他共产党事务支出

520.64

399.27

121.37

2013601

行政运行

399.27

399.27

0.00

2013602

一般行政管理事务

121.37

0.00

121.37

208

社会保障和就业支出

37.27

37.27

0.00

20805

行政事业单位养老支出

37.27

37.27

0.00

2080501

行政单位离退休

2.44

2.44

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.22

23.22

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.61

11.61

0.00

210

卫生健康支出

17.37

17.37

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.37

17.37

0.00

2101101

行政单位医疗

17.37

17.37

0.00

221

住房保障支出

90.51

90.51

0.00

22102

住房改革支出

90.51

90.51

0.00

2210201

住房公积金

42.01

42.01

0.00

2210203

购房补贴

48.50

48.50

0.00

合计

665.79

544.42

121.37

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

464.32

302

商品和服务支出

36.97

30101

基本工资

73.37

30201

办公费

15.16

30102

津贴补贴

178.88

30202

印刷费

0.01

30103

奖金

95.98

30203

咨询费

1.40

30106

伙食补助费

1.76

30204

手续费

0.01

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.22

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

11.61

30207

邮电费

1.02

30110

职工基本医疗保险缴费

15.10

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.96

30112

其他社会保障缴费

2.57

30211

差旅费

0.53

30113

住房公积金

42.01

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

19.82

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

37.78

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.08

30302

退休费

8.65

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

29.13

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30226

劳务费

0.20

30308

助学金

0.00

30227

委托业务费

1.98

30309

奖励金

0.00

30228

工会经费

3.19

30310

个人农业生产补贴

0.00

30229

福利费

1.63

30311

代缴社会保险费

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

10.70

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.10

310

资本性支出

5.35

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

4.87

31003

专用设备购置

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

31022

无形资产购置

0.48

31099

其他资本性支出

0.00

人员经费合计

502.10

公用经费合计

42.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和

结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

合计

基本支出

项目支出

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:中共上海市黄浦区委党史研究室(上海市黄浦区地方志办公室)本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:中共上海市黄浦区委党史研究室(上海市黄浦区地方志办公室)本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。


第三部分 中共上海市黄浦区委党史研究室

(上海市黄浦区地方志办公室)2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市黄浦区委党史研究室(上海市黄浦区地方志办公室)2022年度收入支出总计695.93万元。与2021年度相比,收入支出总计增加107.24万元,增长19.08%。主要原因:一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计669.38万元,其中:财政拨款收入668.87万元,占99.92%,其他收入0.51万元,占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计665.79万元,其中:基本支出544.42万元,占81.77%;项目支出121.37万元,占18.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市黄浦区委党史研究室(上海市黄浦区地方志办公室)2022年度财政拨款收入支出总计668.87万元。与2021年度相比,财政拨款收入支出总计增加149.95万元,增长28.90%。主要原因:一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出665.79万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加149.70万元,增长29.01%。主要原因:一般公共服务支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出665.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)520.64万元,占78.20%;社会保障和就业支出(类)37.27万元,占5.60%;卫生健康支出(类)17.37万元,占2.61%;住房保障支出(类)90.51万元,占13.59%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为537.18万元,支出决算为520.64万元,完成年初预算的96.92%。决算数小于年初预算数的主要原因:单位自行执行因素及其它政策性因素。其中:

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)399.27万元。主要用于:部门的基本支出以及其他共产党事务支出。年初预算为410万元,支出决算为399.27万元。决算数小于预算数的主要原因:单位自行执行因素及其它政策性因素。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)121.37万元。主要用于:史志工作的项目支出。年初预算为125万元,支出决算为121.37万元,完成年初预算的97.10%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算结构和单位自行执行因素。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2.44万元,主要用于:离退休方面的费用。年初预算为4.75万元,支出决算为2.44万元,完成年初预算的51.37%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算及其他政策性原因。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.22万元。主要用于:离退休方面的费用。年初预算为23.68万元,支出决算为23.22万元, 完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算及其他政策性原因。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.61万元。主要用于:单位在职员工的职业年金缴纳。年初预算为11.84万元,支出决算为11.61元,完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算及其它执行性因素。

6、卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.37万元。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为18.50万元,支出决算为17.37万元,完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算及其它执行性因素。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.01万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为24.68万元,支出决算为42.01万元,完成预算的170.22%。决算数大于预算数的主要原因:预算调整和其他政策性原因。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)48.50万元。主要用于:按照国家政策规定为在职人员购房给予适当补贴的支出。年初预算为48.48万元,支出决算为48.50万元,完成预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因:预算调整和其他政策性原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出544.42万元。其中:人员经费502.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助。公用经费42.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、物业费、维修(护)费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费用和办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算0%,其中:因公出国(境)费决算为0.00万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位自行执行因素。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年度持平,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

中共上海市黄浦区委党史研究室(上海市黄浦区地方志办公室)2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市黄浦区委党史研究室(上海市黄浦区地方志办公室)2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市黄浦区委党史研究室(上海市黄浦区地方志办公室)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市黄浦区委党史研究室(上海市黄浦区地方志办公室)2022年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门根据《黄浦区绩效实务规范》《黄浦区预算绩效管理实施计划》的要求,建立了中共上海市黄浦区委党史研究室(上海市黄浦区地方志办公室)的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2022年度项目4个,涉及预算金额125万元;绩效跟踪评价项目5个,涉及预算金额125万元;绩效自评的2022年度项目5个,涉及预算金额125万元,平均得分93.6(其中,绩效评级为“优”的项目5个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个,已经完成整改的1个,正在整改的0个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出42.32万元,比2021年度增加11.01万元,增加35.17%。主要原因是预算调整及其执行性因素。

(二)政府采购支出情况

中共上海市黄浦区委党史研究室(上海市黄浦区地方志办公室)2022年度政府采购金额(以合同签订为准)为8.88万元,其中:货物采购金额3.68万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额5.20万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.88万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额8.88万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,中共上海市黄浦区委党史研究室(上海市黄浦区地方志办公室)共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。