上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心 2022年度决算 第一部分 上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心2022年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心2022年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 一、主要职能 上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心为上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处所属的事业单位,依据法律法规的规定,履行相应职能。 主要职能包括: 1. 负责对辖区范围内各类网格化综合管理案件的巡查发现、视频监控及其它方面来源案件的受理,指挥派遣、问题处置、督办核查、绩效评价等工作。 2. 对派驻街道机构和相关职能部门进行网格案件指挥、监督和考核。 3. 对工作站进行建设管理,对工作进行指导、督办和考核,开展拓展性建设。 4. 牵头开展疑难问题的联勤联动处置。 5. 实施开展市、区两级网格中心(平台)相关统计调查工作。 6. 完成区网格中心和街道交办的其他任务。 二、机构设置 上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心无内设机构。 第二部分 上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心2022年度决算表 收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 333.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 0.01 八、社会保障和就业支出 44.45 九、卫生健康支出 19.27 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 256.06 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 13.22 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 333.01 本年支出合计 333.00 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 0.01 总计 333.01 总计 333.01 注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目名称 合计 333.01 333.00 0.01 208 社会保障和就业支出 44.45 44.45 20805 行政事业单位养老支出 44.45 44.45 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.63 29.63 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.82 14.82 210 卫生健康支出 19.27 19.27 21011 行政事业单位医疗 19.27 19.27 2101102 事业单位医疗 19.27 19.27 212 城乡社区支出 256.07 256.06 0.01 21201 城乡社区管理事务 256.07 256.06 0.01 2120199 其他城乡社区管理事务支出 256.07 256.06 0.01 221 住房保障支出 13.22 13.22 22102 住房改革支出 13.22 13.22 2210201 住房公积金 13.22 13.22 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目名称 合计 333.00 333.00 208 社会保障和就业支出 44.45 44.45 20805 行政事业单位养老支出 44.45 44.45 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.63 29.63 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.82 14.82 210 卫生健康支出 19.27 19.27 21011 行政事业单位医疗 19.27 19.27 2101102 事业单位医疗 19.27 19.27 212 城乡社区支出 256.06 256.06 21201 城乡社区管理事务 256.06 256.06 2120199 其他城乡社区管理事务支出 256.06 256.06 221 住房保障支出 13.22 13.22 22102 住房改革支出 13.22 13.22 2210201 住房公积金 13.22 13.22 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 333.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 44.45 44.45 九、卫生健康支出 19.27 19.27 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 256.06 256.06 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 13.22 13.22 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 333.00 本年支出合计 333.00 333.00 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 333.00 总计 333.00 333.00 注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 44.45 44.45 20805 行政事业单位养老支出 44.45 44.45 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.63 29.63 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.82 14.82 210 卫生健康支出 19.27 19.27 21011 行政事业单位医疗 19.27 19.27 2101102 事业单位医疗 19.27 19.27 212 城乡社区支出 256.06 256.06 21201 城乡社区管理事务 256.06 256.06 2120199 其他城乡社区管理事务支出 256.06 256.06 221 住房保障支出 13.22 13.22 22102 住房改革支出 13.22 13.22 2210201 住房公积金 13.22 13.22 合计 333.00 333.00 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 单位:万元 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 313.48 302 商品和服务支出 18.30 30101 基本工资 37.99 30201 办公费 2.86 30102 津贴补贴 112.95 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 30106 伙食补助费 6.50 30204 手续费 0.12 30107 绩效工资 67.40 30205 水费 0.10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.63 30206 电费 1.44 30109 职业年金缴费 14.82 30207 邮电费 3.35 30110 职工基本医疗保险缴费 19.27 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 4.34 30211 差旅费 30113 住房公积金 13.22 30212 因公出国(境)费用 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 7.37 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 0.06 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 3.55 30309 奖励金 0.06 30229 福利费 4.32 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 2.55 310 资本性支出 1.16 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 1.16 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 313.54 公用经费合计 19.46 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明:上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。 单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明:上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。 第三部分 上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心2022年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心2022年度收入支出总计333.01万元。与2021年度相比,收入支出总计增加97.32万元,增长41.29%。主要原因:人员增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计333.01万元,其中:财政拨款收入333.00万元,占99.99%;其他收入0.01万元,占0.01%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计333.00万元,其中:基本支出333.00万元,占100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心2022年度财政拨款收入支出总计333.00万元。与2021年度相比,财政拨款收入支出总计增加97.32万元,增长41.29%。主要原因:人员增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出333.00万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加97.32万元,增长41.29%。主要原因:人员增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出333.00万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出44.45万元,占13.35%;卫生健康支出19.27万元,占5.79%;城乡社区支出256.06万元,占76.89%;住房保障支出13.22万元,占3.97%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.29万元,支出决算为333.00万元,完成年初预算的107.32%。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素调整。其中: 1.社会保障和就业支出(类) (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:机关事业人员养老保险缴纳经费。年初预算为28.43万元,支出决算为29.63万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素调整。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:机关事业单位职业年金缴费。年初预算为14.21万元,支出决算为14.82万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素调整。 2.医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为22.21万元,支出决算为19.27万元。决算数小于预算数的主要原因:政策性因素调整。 3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。主要用于:按照政府城乡社区事务方面的其他相关支出。年初预算为233.00万元,支出决算为256.06万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素调整。 4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为12.44万元,支出决算为13.22万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出333.00万元。其中:人员经费313.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金;公用经费19.46万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心2022年度无“三公”经费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心2022年度无预算绩效管理情况。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心2022年度无机关运行经费支出。 (二)政府采购支出情况 上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心2022年度政府采购金额(以合同签订为准)为1.16万元,其中:货物采购金额1.16万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 (三)国有资产占有使用情况说明 截至2022年12月31日,上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
目 录
第一部分 上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心概况
科目编码
支出决算表
科目编码
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
说明:上海市黄浦区南京东路街道城市运行管理中心本年度没有“三公”经费支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释