上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心2022年度决算

来源:长江经济网 发布时间:2023-09-01 浏览量:29

上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心

2022年度决算


目 录

第一部分 上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分 上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

为本社区人群和各类场所提供综合卫生服务的机构,主要功能包括一般常见病、多发病、诊断明确的慢性病的诊疗服务和健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务等“六位一体”综合服务。

二、机构设置

1、按需设岗。按照中心的功能、职责和工作需要进行岗位设置,在核定的岗位总量、结构比例和岗位最高等级内,确定本中心所需各类岗位的数量、名称、职责、任职条件、目标任务和岗位等级。

2、科学高效。根据中心发展需要,从本单位实际出发,在做好岗位调查和岗位分析的基础上进行岗位设置。岗位设置要体现优化结构、提高效率的要求,做到层次分明、结构合理。

3、动态调整。依据中心发展、功能调整的要求,在核定的岗位总量、结构比例和岗位最高级别内,根据需要对岗位设置进行动态调整,不断增强社会服务功能,提高服务质量和水平,确保岗位设置与卫生事业发展相适应。

4、依法管理。按干部人事管理有关规定和权限核准的岗位设置方案具有约束力。我中心应按照国家规定和本市的规定,根据核准的岗位设置方案,进行岗位设置。

根据上述职责,上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心设7个内设机构,包括:办公室、人事科、信息科、医务科、护理部、财务科、总务科


第二部分 上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心2022年度决算表

收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4033.16

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

8079.88

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

1078.21

八、社会保障和就业支出

95.47

九、卫生健康支出

13042.95

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

13191.25

本年支出合计

13138.42

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

513.63

年末结转和结余

566.46

总计

13704.88

总计

13704.88

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

13191.25

4033.16

8079.88

1078.21

208

社会保障和就业支出

95.47

95.47

20805

行政事业单位养老支出

95.47

95.47

2080502

事业单位离退休

95.47

95.47

210

卫生健康支出

13095.78

3937.69

8079.88

1078.21

21001

卫生健康管理事务

340.6

340.6

2100102

一般行政管理事务

55.54

55.54

2100103

机关服务

271.06

271.6

2100199

其他卫生健康管理事务支出

14

14

21002

公立医院

57.5

57.5

2100201

综合医院

57.5

57.5

21003

基层医疗卫生机构

11742.24

2584.15

8079.88

1078.21

2100301

城市社区卫生机构

11656.61

2498.52

8079.88

1078.21

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

85.63

85.63

21004

公共卫生

955.44

955.44

2100408

基本公共卫生服务

56.95

56.95

2100410

突发公共卫生事件应急处理

898.49

898.49

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

13138.42

11321.26

1817.16

208

社会保障和就业支出

95.47

95.47

20805

行政事业单位养老支出

95.47

95.47

2080502

事业单位离退休

95.47

95.47

210

卫生健康支出

13042.95

11225.79

1817.16

21001

卫生健康管理事务

340.6

340.6

2100102

一般行政管理事务

55.54

55.54

2100103

机关服务

271.06

271.06

2100199

其他卫生健康管理事务支出

14

14

21002

公立医院

85.6

85.6

2100201

综合医院

85.6

85.6

21003

基层医疗卫生机构

11661.31

11225.79

435.52

2100301

城市社区卫生机构

11575.68

11225.79

349.89

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

85.63

85.63

21004

公共卫生

955.44

955.44

2100408

基本公共卫生服务

56.95

56.95

2100410

突发公共卫生事件应急处理

898.49

898.49

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4033.16

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

95.47

95.47

九、卫生健康支出

3975.83

3975.83

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4033.16

本年支出合计

4071.31

4071.31

年初财政拨款结转和结余

243.3

年末财政拨款结转和结余

205.15

205.15

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

三、国有资本经营预算财政拨款

总计

4276.46

总计

4276.46

4276.46

注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

95.47

95.47

20805

行政事业单位养老支出

95.47

95.47

2080502

事业单位离退休

95.47

95.47

210

卫生健康支出

3975.84

2158.68

1817.16

21001

卫生健康管理事务

340.6

340.6

2100102

一般行政管理事务

55.54

55.54

2100103

机关服务

271.06

271.06

2100199

其他卫生健康管理事务支出

14

14

21002

公立医院

85.6

85.6

2100201

综合医院

85.6

85.6

21003

基层医疗卫生机构

2594.2

2158.68

435.52

2100301

城市社区卫生机构

2508.57

2158.68

349.89

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

85.63

85.63

21004

公共卫生

955.44

955.44

2100408

基本公共卫生服务

56.95

56.95

2100410

突发公共卫生事件应急处理

898.49

898.49

合计

4071.31

2254.15

1817.16

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

326.1

302

商品和服务支出

1760.05

30101

基本工资

25

30201

办公费

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30103

奖金

30203

咨询费

30106

伙食补助费

30204

手续费

30107

绩效工资

301.1

30205

水费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30206

电费

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

137

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

30113

住房公积金

30212

因公出国(境)费用

30114

医疗费

30213

维修(护)费

50

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

303

对个人和家庭的补助

168

30215

会议费

30301

离休费

30216

培训费

30302

退休费

129.3

30217

公务接待费

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

1573.05

30304

抚恤金

38.7

30224

被装购置费

30305

生活补助

30225

专用燃料费

30306

救济费

30226

劳务费

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

30308

助学金

30228

工会经费

30309

奖励金

30229

福利费

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31021

文物和陈列品购置

31022

无形资产购置

31099

其他资本性支出

人员经费合计

494.1

公用经费合计

1760.05

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和

结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

合计

基本支出

项目支出

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和

结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

合计

基本支出

项目支出

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。


第三部分 上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心2022年度收入支出总计13704.88万元。与2021年度相比,收入支出总计增加23.5万元,增长0.17%。主要原因:支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13191.25万元,其中:财政拨款收入4033.16万元,占30.57%;事业收入8079.88万元,占61.25%;其他收入1078.21万元,占8.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13138.42万元,其中:基本支出11321.26万元,占86.17%;项目支出1817.16万元,占13.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入支出总计4276.46万元。与2021年度相比,财政拨款收入支出总计增加755.87万元,增长21.47%。主要原因:项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出4071.31万元,占本年支出合计的30.99%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加794.01万元,增长24.23%。主要原因:项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出4071.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)95.47万元,占2.34%;卫生健康支出(类)3975.84万元,占97.66%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为4033.16万元,支出决算为4071.31万元,完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因:上年项目有结转。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:退休人员福利。年初预算为

95.47万元,支出决算为95.47万元。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:用在商品服务支出等支出。年初预算为55.54万元,支出决算为55.54万元。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)。主要用于:用在商品服务支出等支出。年初预算为271.06万元,支出决算为271.06万元。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。主要用于:用在商品服务支出等支出。年初预算为14万元,支出决算为14万元。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。主要用于:商品服务支出。年初预算为57.5万元,支出决算为85.6万元。决算数大于预算数的主要原因:上年度有结转。

6、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。主要用于:日常公用经费支出。年初预算为2498.52万元,支出决算为2508.57万元。决算数大于预算数的主要原因:上年度有结转。

7、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。主要用于:日常公用经费支出。年初预算为85.63万元,支出决算为85.63万元。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。主要用于:本单位公共卫生服务人员经费和日常公用经费支出。年初预算为56.95万元,支出决算为56.95万元。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。主要用于:防疫项目支出。年初预算为898.49万元,支出决算为898.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2254.15万元。其中:人员经费494.1万元,主要包括:基本工资、绩效工资、退休费、抚恤金;公用经费1760.05万元,主要包括:物业管理费、维修(护)费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:政府采购制度、预算管理制度、资产管理制度,建立了上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2022年度项目13个,涉及预算金额324.41万元;绩效跟踪评价的2022年度项目13个,涉及预算金额324.41万元;绩效自评的2022年度项目13个,涉及预算金额324.41万元,平均得分93分(其中,绩效评级为“优”的项目13个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个,已经完成整改的0个,正在整改的0个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心2022年度政府采购金额(以合同签订为准)为166.24万元,其中:货物采购金额29.10万元、工程采购金额0万元、服务采购金额137.14万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:医疗收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。