上海市黄浦 区
土地储备中心
2022年度决算
目 录
第一部分 上海市黄浦区土地储备中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市黄浦区土地储备中心2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 上海市黄浦区土地储备中心2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市黄浦区土地储备中心概况
一、主要职能
受黄浦区政府委托,开展本辖区内土地储备及前期开发,主要职责如下:
1、负责编制申报土地储备滚动计划、年度计划。
2、根据土地利用总体规划、城市规划和土地储备计划,负责本区土地储备事务性工作,适时收购、储备土地。
3、 负责旧区改造土地储备项目的各项前期手续办理,做好区域储备土地的分析、统计和汇总工作。
4、负责对收购、储备的土地组织前期开发和管理,做好储备土地临时利用管理和日常管护,并配合做好土地供应前期准备工作。
5、协助编制区级土地储备收支预算,做好储备资金筹措、管理和拨付,配合做好土地储备成本认定工作。
6、承办黄浦区规划和自然资源局交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市黄浦区土地储备中心设0个内设机构,包括:无。
第二部分 上海市黄浦区土地储备中心2022年度决算表
收入支出决算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 350,832.02 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,077,938.39 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 25.05 |
| 九、卫生健康支出 | 11.65 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 2,428,538.39 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 188.05 | ||
| 十九、住房保障支出 | 7.27 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2,428,770.41 | 本年支出合计 | 2,428,770.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 2,428,770.41 | 总计 | 2,428,770.41 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
单位:万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 2,428,770.41 | 2,428,770.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.05 | 25.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.05 | 25.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,428,538.39 | 2,428,538.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,045,938.39 | 2,045,938.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,045,938.39 | 2,045,938.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 350,600.00 | 350,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 350,600.00 | 350,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 188.05 | 188.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 188.05 | 188.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 188.05 | 188.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位:万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 2,428,770.41 | 228.42 | 2,428,541.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.05 | 25.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.05 | 25.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,428,538.39 | 0.00 | 2,428,538.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,045,938.39 | 0.00 | 2,045,938.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,045,938.39 | 0.00 | 2,045,938.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 350,600.00 | 0.00 | 350,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 350,600.00 | 0.00 | 350,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 188.05 | 184.45 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 188.05 | 184.45 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 188.05 | 184.45 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 350,832.02 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2,077,938.39 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 25.05 | 25.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 2,428,538.39 | 350,600.00 | 2,077,938.39 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 188.05 | 188.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2,428,770.41 | 本年支出合计 | 2,428,770.41 | 350,832.02 | 2,077,938.39 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 总计 | 2,428,770.41 | 总计 | 2,428,770.41 | 350,832.02 | 2,077,938.39 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.05 | 25.05 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.05 | 25.05 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.43 | 16.43 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 350,600.00 | 0.00 | 350,600.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 350,600.00 | 0.00 | 350,600.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 350,600.00 | 0.00 | 350,600.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 188.05 | 184.45 | 3.60 |
| 22001 | 自然资源事务 | 188.05 | 184.45 | 3.60 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 188.05 | 184.45 | 3.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |
| 合计 | 350,832.02 | 228.42 | 350,603.60 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 195.48 | 302 | 商品和服务支出 | 28.67 |
| 30101 | 基本工资 | 21.45 | 30201 | 办公费 | 2.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.26 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.55 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 115.36 | 30205 | 水费 | 0.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.44 | 30206 | 电费 | 1.43 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.22 | 30207 | 邮电费 | 1.73 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 19.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.78 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.69 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.42 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.78 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
| 310 | 资本性支出 | 2.85 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 2.85 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 196.90 | 公用经费合计 | 31.52 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | |||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |||||||||
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和 结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 0.00 | 2,077,938.39 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,077,938.39 | 2,077,938.39 | 0.00 | 2,077,938.39 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,045,938.39 | 2,045,938.39 | 0.00 | 2,045,938.39 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 2,045,938.39 | 2,045,938.39 | 0.00 | 2,045,938.39 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和 结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市黄浦区土地储备中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
第三部分 上海市黄浦区土地储备中心2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市黄浦区土地储备中心2022年度收入总计2,428,770.41万元,支出总计2,428,770.41万元。与2021年度相比,收入增加1,405,546.25万元,增长137.36%,支出总计增加1,405,546.25万元,增长137.36%。主要原因:土地储备项目资金增加等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,428,770.41万元,其中:财政拨款收入2,428,770.41万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,428,770.41万元,其中:基本支出228.42万元,占0.01%;项目支出2,428,541.99万元,占99.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市黄浦区土地储备中心2022年度财政拨款收入总计2,428,770.41万元,支出总计2,428,770.41万元。与2021年度相比,财政拨款收入总计增加1,405,546.25万元,增长137.36%,支出总计增加1,405,546.25万元,增长137.36%。主要原因:土地储备项目资金增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出350,832.02万元,占本年支出合计的14.44%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加350,647.48万元,增长190011.64%。主要原因:土地储备资金列入一般公共预算科目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出350,832.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)25.05万元,卫生健康支出(类)11.65万元,自然资源海洋气象等支出(类)188.05万元,住房保障支出(类)7.27万元,以上共占0.07%;城乡社区支出(类)350,600.00万元,占99.93%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.18万元,支出决算为350,832.02万元,完成年初预算的193637.28%。决算数大于预算数的主要原因:土地储备资金列入一般公共预算科目。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。主要用于:退休人员支出。年初预算为0.86万元,支出决算为0.40万元。决算数小于预算数的主要原因:人员基数调整。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的缴费支出。年初预算13.56万元,支出决算为16.43万元。决算数大于预算数的主要原因:人员基数调整。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳的职业年金。年初预算为6.83万元,支出决算为8.22万元。决算数大于预算数的主要原因:人员基数调整。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的医疗保险。年初预算为10.66万元,支出决算为11.65万元。决算数大于预算数的主要原因:人员基数调整。
5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。主要用于:事业单位人员支出、公用经费等基本支出以及土地储备规划等方面的项目支出。年初预算为142.40万元,支出决算为188.05万元。决算数大于预算数的主要原因:人员基数调整。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为6.78万元,支出决算为7.27万元。决算数大于预算数的主要原因:人员基数调整。
7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。主要用于:土地储备规划等方面的项目支出。年初预算为0.00万元,支出决算为350,600.00万元。决算数大于预算数的主要原因:土地储备项目资金按实拨付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出228.42万元。其中:人员经费196.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费31.52万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于0预算数的主要原因:无“三公”经费支出。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0万元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是无因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市黄浦区土地储备中心2022年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收入2,077,938.39万元,支出收入2,077,938.39万元,支出具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。主要用于:561街坊、675街坊、563街坊等。年初预算为0.00万元,支出决算为2,045,938.39万元。决算数大于预算数的主要原因:2022年土地储备项目资金按实拨付。
2、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。主要用于:南浦地块等。年初预算为 0.00 万元,支出决算为32,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因:2022年土地储备项目资金按实拨付。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市黄浦区土地储备中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
上海市黄浦区土地储备中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位按照黄浦区规划和自然资源局财政项目支出预算绩效管理办法,建立了内外部管理预算绩效管理工作机制、“双监控”管理预算绩效管理工作机制等;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2022年度项目1个,涉及预算金额3.60万元;绩效跟踪评价的2022年度项目1个,涉及预算金额3.60万元;绩效自评的2022年度项目1个,涉及预算金额3.60万元,平均得分93分(其中,绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题2个,已经完成整改的2个,正在整改的0个)。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市黄浦区土地储备中心2022年度无机关运行经费支出。
( 二 ) 政府采购 支出情况
上海市黄浦区土地储备中心 2022 年度政府采购金额(以合 同签订为准)为 21.84万元,其中:货物采购金额 2.84 万元、 工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额19.00万元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,上海市黄浦区土地储备中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。