上海市黄浦区 淮海中路街道社区党群服务中心 2022年度决算
第一部分 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心2022年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心2022年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 一、主要职能 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心为上海市黄浦区人民政府淮海中路街道办事处所属的事业单位,依据法律法规的规定,履行相应职能。 主要职能包括: 1.根据社区党委要求,做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作,为区域内党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。 2.指导街道所属基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作,负责做好流动党员接收、管理等事务。 3.为区域内各类党组织、党员提供与党建工作相关的政策咨询、文件资料查询和工作业务指导等服务;负责接受基层党组织和党员的相关诉求,并在职责范围内提出建议,给予答复;组织做好党内帮扶、关怀、激励等工作。 4.按照街道党工委的要求,协助做好居民区党组织书记及其他党群工作者的教育培训和相关管理工作。 5.协助社区党委做好非公有制经济组织和社会组织的组织和工作覆盖,提供有关工作指导和业务咨询。 6.配合做好驻区单位党组织和在职党员到社区党组织“双报到”、机关党组织与居民区党组织开展“双结对”活动的服务工作。 7.抓好党员志愿者队伍建设,策划和承办区域性的党员志愿活动;孵化、扶持区域内各类志愿者组织,配合组织和开展社区社会性、公益性、群众性活动。 8.做好党代表联系接待群众的组织协调和服务保障工作。 9.做好区域内先进典型的培养、挖掘、总结、宣传和推广工作。 10.做好党员党组织管理信息系统日常信息维护、党内统计年报、党员电化教育及党员干部现代远程教育站点建设与管理等工作。 11.负责落实区党群服务中心交办的工作任务。 12.承办街道党工委、社区党委及社区党建办交办的其他事项。 二、机构设置 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心设3个内设机构,包括:区域化党建和两新党建工作部、居民区党建工作和群团工作部。 收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 405.17 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 0.005 八、社会保障和就业支出 59.81 九、卫生健康支出 28.52 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 300.71 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 405.18 本年支出合计 405.04 使用非财政拨款结余 结余分配 0.005 年初结转和结余 0.51 年末结转和结余 0.64 总计 405.69 总计 405.69 注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目名称 合计 405.18 405.17 0.005 208 社会保障和就业支出 59.81 59.81 20805 行政事业单位离退休 59.81 59.81 2080502 事业单位离退休 0.4 0.4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.06 43.06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.35 16.35 210 卫生健康支出 28.52 28.52 21011 行政事业单位医疗 28.52 28.52 2101102 事业单位医疗 28.52 28.52 212 城乡社区支出 300.85 300.85 0.005 21201 城乡社区管理事务 300.85 300.85 0.005 2120209 其他城乡社区管理事务支出 300.85 300.85 0.005 221 住房保障支出 16 16 22102 住房改革支出 16 16 2210201 住房公积金 16 16 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目名称 合计 405.04 405.04 208 社会保障和就业支出 59.81 59.81 20805 行政事业单位离退休 59.81 59.81 2080502 事业单位离退休 0.4 0.4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.06 43.06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.35 16.35 210 卫生健康支出 28.52 28.52 21011 行政事业单位医疗 28.52 28.52 2101102 事业单位医疗 28.52 28.52 212 城乡社区支出 300.71 300.71 21201 城乡社区管理事务 300.71 300.71 2120209 其他城乡社区管理事务支出 300.71 300.71 221 住房保障支出 16 16 22102 住房改革支出 16 16 2210201 住房公积金 16 16 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 405.17 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 59.81 59.81 九、卫生健康支出 28.52 28.52 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 300.71 300.71 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16 16 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 405.17 本年支出合计 405.04 405.04 年初财政拨款结转和结余 0.51 年末财政拨款结转和结余 0.64 0.64 一、一般公共预算财政拨款 0.51 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 405.68 总计 405.68 405.68 注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 59.81 59.81 20805 行政事业单位离退休 59.81 59.81 2080502 事业单位离退休 0.4 0.4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.06 43.06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.35 16.35 210 卫生健康支出 28.52 28.52 21011 行政事业单位医疗 28.52 28.52 2101102 事业单位医疗 28.52 28.52 212 城乡社区支出 300.71 300.71 21201 城乡社区管理事务 300.71 300.71 2120199 其他城乡社区管理事务支出 300.71 216.72 221 住房保障支出 16 16 22102 住房改革支出 16 16 2210201 住房公积金 16 16 合计 405.04 405.04 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 单位:万元 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 361.13 302 商品和服务支出 41.15 30101 基本工资 41.29 30201 办公费 2.2 30102 津贴补贴 5.86 30202 印刷费 30103 奖金 0 30203 咨询费 30106 伙食补助费 0 30204 手续费 30107 绩效工资 196.29 30205 水费 0.02 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.06 30206 电费 1.62 30109 职业年金缴费 18.15 30207 邮电费 2.42 30110 职工基本医疗保险缴费 29.07 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 5.6 30112 其他社会保障缴费 0 30211 差旅费 30113 住房公积金 16.26 30212 因公出国(境)费用 30114 医疗费 30213 维修(护)费 0.35 30199 其他工资福利支出 11.15 30214 租赁费 19.6 303 对个人和家庭的补助 2.75 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 2.63 30217 公务接待费 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30307 医疗费补助 30226 劳务费 30308 助学金 30227 委托业务费 30309 奖励金 0.13 30228 工会经费 4.58 30310 个人农业生产补贴 30229 福利费 4.75 30311 代缴社会保险费 30231 公务用车运行维护费 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 363.88 公用经费合计 41.15 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 说明:上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。 单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 说明:上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。 第三部分 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心2022年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心2022年度收入支出总计405.69万元。与2021年度相比,收入支出总计增加135.71万元,增长50.26%。主要原因:业务工作需要。 二、收入决算情况说明 本年收入合计405.18万元,其中:财政拨款收入405.17万元,占100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计405.04万元,其中:基本支出405.04万元,占100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心2022年度财政拨款收入支出总计405.69万元。与2021年度相比,财政拨款收入支出总计增加135.71万元,增长50.27%。主要原因:业务工作需要。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出405.04万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加135.57万元,增长50.31%。主要原因:业务工作需要。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出405.04万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)59.81万元,占14.77%;卫生健康支出(类)28.52万元,占7.04%;城乡社区支出(类)300.71万元,占74.24%;住房保障支出(类)16万元,占3.95%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.36万元,支出决算为405.04万元,完成年初预算的93.9%。决算数小于预算数的主要原因:政策因素及业务工作需要。其中: 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:街道下属事业单位的离退休人员经费支出。年初预算为2.16万元,支出决算为0.4万元。决算数小于预算数的原因是:政策因素及业务工作需要。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:街道机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为36.64万元,支出决算为43.06万元。决算数决算数大于预算数的原因是:政策因素及业务工作需要。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:街道机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为18.32万元,支出决算为16.35万元。决算数小于预算数的原因是:政策因素及业务工作需要。 4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:街道下属事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为28.63万元,支出决算为28.52万元。决算数决算数大于预算数的主要原因:政策因素及业务工作需要。 5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。主要用于:街道机关及下属事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标开展专项业务工作的支出。年初预算为330.01万元,支出决算为300.71万元。决算数决算数小于预算数的主要原因:政策因素及业务工作需要。 6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:街道机关及下属事业单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为15.6万元,支出决算为16万元。决算数决算数大于预算数的主要原因:政策因素及业务工作需要。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出405.04万元。其中:人员经费363.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等;公用经费41.15万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、维修费、工会经费、福利费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心2022年度无“三公”经费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:《淮海中路街道部门预算管理办法》相关绩效管理规定,建立了以党政办为牵头部门,实事项目的业务科室为责任部门的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2022年度项目0个,涉及预算金额0万元;绩效跟踪评价的2022年度项目0个,涉及预算金额0万元;绩效自评的2022年度项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个,已经完成整改的0个,正在整改的0个)。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心2022年度无机关运行经费支出。 (二)政府采购支出情况 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心2022年度政府采购金额(以合同签订为准)为0万元,其中:货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 (三)国有资产占有使用情况说明 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心2022年度共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
目 录
第一部分 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心概况
第二部分 上海市黄浦区淮海中路街道社区党群服务中心2022年度决算表
科目编码
支出决算表
科目编码
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表